平成21年度
篠山市当初予算の概要

                           (単位:千円、%)

区  分 平成21年度
当初予算額
平成20年度
当初予算額
増減額 増減率
一 般 会 計 23,170,000
21,727,000 1,443,000 6.6%
特別会計〔9会計〕 12,009,638 12,188,290 -178,652 -1.5%
公営企業会計〔2会計〕 2,839,528 2,924,842 -85,314 -2.9%
合     計 38,019,166 36,840,132 1,179,034 3.2%

《主な財政指標》
                          (単位:%、千円)

  平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
経常収支比率 (%) 78.8 81.5 80.6 84.8 86.5
公債費比率(%) 16.3 17.2 18.1 18.7 19.5
起債制限比率
(3ケ年平均)(%)
10.7 11.8 12.6 12.9 13.0
財政力指数 0.468 0.489 0.503 0.489 0.483
標準財政規模(千円) 13,906,693 14,122,268 14,430,003 14,587,276 14,753,251
市債残高(千円) 29,829,739 36,923,724 45,061,601 51,521,323 55,992,494

  平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
経常収支比率 (%) 94.3 92.3 97.2 97.7 96.1 96.9
公債費比率(%) 20.7 20.8 21.5 22.6 21.0 20.2
起債制限比率
(3ケ年平均)(%)
13.2 13.2 13.3 13.7 14.1 14.3
実質公債費比率
(3カ年平均)(%)
  16.0 17.9 19.5 21.7 22.8
将来負担比率 298.8 310.0 303.0
財政力指数 0.475 0.462 0.460 0.453 0.448 0.419
標準財政規模(千円) 14,841,305 15,217,367 15,667,817 15,743,061 16,001,727 16,139,299
市債残高(千円) 55,467,713 53,615,350 51,615,350 47,945,558 44,177,204 41,307,448

※平成20年度は決算見込みの数値。平成21年度は当初予算案の数値




  平成20年度
篠山市当初予算の概要

                           (単位:千円、%)

区  分 平成20年度 平成19年度 増減額 増減率
一 般 会 計 21,727,000 21,337,000 △390,000 1.8%
特別会計〔10会計〕 12,188,290 15,354,752 -3,166,462 -20.6%
公営企業会計〔2会計〕 2,924,842 2,961,369 -36,527 -1.2%
合     計 36,840,132 39,653,121 -2,812,989 -7.1%

《主な財政指標》
                          (単位:%、千円)

  平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
経常収支比率 (%) 77.5 81.1 80.6 84.8 86.5
公債費比率(%) 16.3 17.2 18.1 18.7 19.5
起債制限比率(単年度)(%) 11.9 12.8 13.1 12.8 13.3
起債制限比率
(3ケ年平均)(%)
10.7 11.8 12.6 12.9 13.0
財政力指数 0.468 0.489 0.503 0.489 0.483
標準財政規模(千円) 13,906,693 14,122,268 14,430,003 14,587,276 14,753,251
市債残高(千円) 29,829,739 36,923,724 45,061,601 51,979,965 56,406,881

  平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度
経常収支比率 (%) 94.3 92.3 97.2 97.4 99.4
公債費比率(%) 20.7 20.8 21.5 22.0 21.2
起債制限比率(単年度)(%) 13.6 12.9 13.3 14.2 14.1
起債制限比率
(3ケ年平均)(%)
13.2 13.2 13.3 13.5 13.9
実質公債費比率(単年度)(%) 16.9 16.6 20.1 22.0 24.3
実質公債費比率(3カ年平均)(%)   16.0 17.9 19.5 22.1
財政力指数 0.475 0.462 0.460 0.453 0.453
標準財政規模(千円) 14,841,305 15,217,367 15,667,817 15,743,061 16,043,526
市債残高(千円) 55,842,524 54,190,784 51,909,857 48,276,237 44,424,290

※平成19年度は決算見込みの数値。平成20年度は当初予算案の数値


 平成19年度
篠山市当初予算の概要

                           (単位:千円、%)

区  分 平成19年度 平成18年度 増減額 増減率
一 般 会 計 21,337,000 21,631,000 △294,000 -1.4%
特別会計〔11会計〕 15,490,864 14,652,131 838,733 5.7%
公営企業会計〔1会計〕 2,825,257 2,549,857 275,400 10.8%
合     計 39,653,121 38,832,988 820,133 2.1%

《主な財政指標》
                          (単位:%、千円)

  平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
経常収支比率 (%) 77.5 81.1 80.6 84.8 86.5
公債費比率(%) 16.3 17.2 18.1 18.7 19.5
起債制限比率(単年度)(%) 11.9 12.8 13.1 12.8 13.3
起債制限比率
(3ケ年平均)(%)
10.7 11.8 12.6 12.9 13.0
財政力指数 0.468 0.489 0.503 0.489 0.483
標準財政規模(千円) 13,906,693 14,122,268 14,080,408 14,587,276 14,757,508
市債残高(千円) 29,829,739 36,923,724 45,061,601 51,979,965 56,406,881

  平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
経常収支比率 (%) 94.3 92.3 97.0 99.4
公債費比率(%) 20.7 20.8 20.5 22.4
起債制限比率(単年度)(%) 13.6 12.9 13.2 14.6
起債制限比率
(3ケ年平均)(%)
13.2 13.2 13.2 13.6
実質公債費比率(単年度)(%) 16.9 16.6 16.3 17.7
実質公債費比率(3カ年平均)(%)   16.0 16.6 16.8
財政力指数 0.475 0.462 0.460 0.447
標準財政規模(千円) 13,874,419 14,469,313 14,448,185 15,194,379
市債残高(千円) 56,842,524 59,190,784 52,104,151 48,413,318

※平成18年度は決算見込みの数値。平成19年度は当初予算案の数値


  平成18年度
篠山市当初予算の概要

                           (単位:千円、%)

区  分 平成18年度 平成17年度 増減額 増減率
一 般 会 計 21,631,000 21,475,000 156,000 0.7
特別会計〔11会計〕 14,652,131 14,724,892 △72,761 △0.5
公営企業会計〔1会計〕 2,549,857 3,686,772 △1,136,915 △30.8
合     計 38,832,988 39,886,664 △1,053,676 △2.6

《主な財政指標》
                          (単位:%、千円)

  平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
経常収支比率 (%) 77.5 81.1 80.6 84.8 86.5
公債費比率(%) 16.3 17.2 18.1 18.7 19.5
起債制限比率(単年度)(%) 11.9 12.8 13.1 12.8 13.3
起債制限比率
(3ケ年平均)(%)
10.7 11.8 12.6 12.9 13.0
財政力指数 0.468 0.489 0.503 0.489 0.483
標準財政規模(千円) 13,906,693 14,122,268 14,080,408 14,587,276 14,757,508
市債残高(千円) 29,829,739 36,923,724 45,061,601 51,979,965 56,406,881

  平成16年度 平成17年度 平成18年度
経常収支比率 (%) 94.3 97.0 99.2
公債費比率(%) 20.7 20.5 21.5
起債制限比率(単年度)(%) 13.6 12.4 13.3
起債制限比率
(3ケ年平均)(%)
13.2 13.1 13.1
財政力指数 0.475 0.475 0.439
標準財政規模(千円) 13,874,419 15,196,239 15,495,590
市債残高(千円) 56,842,524 54,534,584 52,346,791

※平成17年度は決算見込みの数値。平成18年度は当初予算の数値



  平成17年度
篠山市当初予算の概要

                           (単位:千円、%)

区  分 平成17年度 平成16年度 増減額 増減率
一 般 会 計 21,475,000 22,571,000 △1,096,000 △4.9
特別会計〔11会計〕 14,724,892 17,490,103 △2,765,211 △15.8
公営企業会計〔1会計〕 3,686,772 4,458,418 △771,646 △17.3
合     計 39,886,664 44,519,521 △4,632,857 △10.4

《主な財政指標》
                          (単位:%、千円)

  平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
経常収支比率 (%) 77.5 81.1 80.6 84.8 86.5
公債費比率(%) 16.3 17.2 18.1 18.7 19.5
起債制限比率(単年度)(%) 11.9 12.8 13.1 12.8 13.3
起債制限比率
(3ケ年平均)(%)
10.7 11.8 12.6 12.9 13.0
財政力指数 0.468 0.489 0.503 0.489 0.483
標準財政規模(千円) 13,906,693 14,122,268 14,080,408 14,587,276 14,757,508
市債残高(千円) 29,829,739 36,923,724 45,061,601 51,979,965 56,406,881

  平成16年度 平成17年度
経常収支比率 (%) 94.4 99.7
公債費比率(%) 20.3 22.0
起債制限比率(単年度)(%) 13.3 14.1
起債制限比率
(3ケ年平均)(%)
13.1 13.6
財政力指数 0.477 0.439
標準財政規模(千円) 14,557,721 14,848,386
市債残高(千円) 56,490,065 54,630,069

※平成16年度は決算見込みの数値。平成17年度は当初予算の数値



  平成16年度
篠山市当初予算の概要

                           (単位:千円、%)

区  分 平成16年度 平成15年度 増減額 増減率
一 般 会 計 22,571,000 26,687,000 △4,116,000 △15.4
特別会計〔12会計〕 17,490,103 19,573,855 △2,083,752 △10.6
公営企業会計〔1会計〕 4,458,418 8,217,740 △3,759,322 △45.7
合     計 44,519,521 54,478,595 △9,959,074 △18.3


《主な財政指標》
                          (単位:%、千円)

  平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
経常収支比率 (%) 77.5 81.1 80.6 84.8 88.7 96.3
公債費比率(%) 16.3 17.2 18.1 18.7 19.4 21.0
起債制限比率(単年度)(%) 11.9 12.8 13.1 12.8 13.2 13.9
起債制限比率
(3ケ年平均)(%)
10.7 11.8 12.6 12.9 13.0 13.3
財政力指数 0.468 0.489 0.503 0.489 0.483 0.477
標準財政規模(千円) 13,906,693 14,122,268 14,080,408 14,587,276 14,757,508 14,557,721
市債残高(千円) 29,829,739 36,923,724 45,061,601 51,979,965 57,281,384 56,637,766

 

  ※平成15年度は決算見込みの数値。平成16年度は当初予算の数値


地域活力の再生から
  ひと・まち輝く元気なまちづくりのための具体的な施策


1、楽しく学び、文化にふれあうまちづくり

主なもの○幼稚園2年保育実施事業
     味間幼稚園の園舎増築     12,480千円   

新規事業○学校施設の整備
     八上小学校のプール改築事業 111,366千円

    ○学校環境衛生基準調査事業
     市立学校などで化学物質量を調査 1,248千円

    ○西紀運動公園管理費      54,146千円

    ○保健体育施設整備事業
     国体ホッケー会場などの整備   301,275千円

    ○篠山総合スポーツセンター管理費   37,711千円

2、安心して健やかに暮らせるまちづくり

新規事業○生活習慣病予防対策
     歯周病およびマンモグラフィー検診(乳房X線撮影検査)5,093千円

    ○地域福祉計画策定事業  1,657千円
    
3、地域特性を生かした快適なまちづくり

主なもの○兵庫県篠山警察署の移転改築
     に伴う市道整備など  124,626千円

新規事業○篠山市自治基本条例(仮称)策定事業  3,000千円

4、活力に満ちた元気なまちづくり

新規事業○陶の郷リニューアル工事事業 106,940千円



  平成15年度
篠山市当初予算の概要

                           
(単位:千円、%)

区  分 平成15年度 平成14年度 増減額 増減率
一 般 会 計 26,687,000 30,482,000 △3,795,000 △12.4
特別会計〔12会計〕 19,573,855 20,293,793 △719,938 △3.5
公営企業会計〔2会計〕 8,217,740 5,407,274 2,810,466 52.0
合     計 54,478,595 56,183,067 △1,704,472 △3.0


《主な財政指標》
                           
(単位:%、千円)

平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
経常収支比率 (%) 77.5 81.1 80.6 85.3 88.6
公債費比率(%) 16.3 17.2 18.1 18.7 20.8
起債制限比率(単年度)(%) 11.9 12.8 13.1 12.9 14.7
起債制限比率
(3ケ年平均)(%)
10.7 11.8 12.6 12.9 13.5
財政力指数 0.468 0.489 0.503 0.489 0.479
標準財政規模(千円) 13,906,693 14,122,268 14,080,408 14,621,993 14,537,633
市債残高(千円) 29,829,739 36,923,724 45,061,601 53,404,463 56,978,929

  ※平成14年度は見込みの数値。平成15年度は当初予算の数値


重 点 施 策 の 概 要
                (単位:千円)

1.西紀地区運動公園(仮称)の建設整備
  規模 面積 約42,900u
  内容 施設 運動公園 約40,800u(多目的芝生グランドなど)
        温水プール 約2,100u
  場所 篠山市西谷・宮田地内
  予算額 614,198千円
  工期 平成12年度〜平成15年度
  その他 総事業費は約16億円で、2006年兵庫国体のホッケー会場に使用。

2.今田地区農業公園・こんだ薬師温泉施設(仮称)[愛称:ぬくもりの郷]の建設整備
  規模 面積 約86,000u
  内容 温泉施設、農林水産物直売、食材供給施設、農林水産物処理加工施設等
  場所 篠山市今田町今田新田・今田町市原地内
  予算額 730,540千円
  工期 平成13年度〜平成19年度(予定)
  その他 平成15年度は前年度からの継続事業である温泉施設の整備を進め、
      温泉施設の備品購入、中山間地域総合事業で施設内道路の舗装等を実施

3.人権推進部の新設(人権センターと男女共同参画センターの新設)
  内容 人権施策の総合的な推進を図るため、新たに人権推進部を設け、
     同部に人権センターと男女共同参画センターを置く。
     (1)人権センター・・・・人権問題への理解と取り組みの中核として
               指導、相談体制の充実を図る。
     (2)男女共同参画センター・・・男女共同参画社会を実現するための
                    中核として体制の充実を図る。
  場所 篠山市役所西紀支所2階

4.篠山中学校の移転改築
  規模 面積 約44,000u
  場所 篠山市東沢田・前沢田地内
  予算額 2,103,261千円
  工期 平成14年度〜平成15年度
  その他 平成15年度は校舎建築、屋内運動場、武道場、プール、グランド整備、
      外構工事等で、平成16年4月の開校に向けて整備を進める。

5.防災基盤の整備充実と消防団の組織再編
  内容 (1)消防本部通信施設を高機能消防通信指令台に更新整備し、あわせて
       庁舎通信室の改造工事を行い、防災基盤の整備充実を図る。また、
       消防ポンプ自動車を配備し、災害時の初期対応充実を図る。
     (2)消防団組織を再編し、@指揮命令の円滑化A遠隔地および密集地
       の団員増員B消防車輌等の適正配備などを行う。
  予算額 (1)200,674千円
      (2)94,389千円
      合計 295,063千円
  その他 消防団員を1,610人から1,253人に削減。
      年間で20,212千円の負担軽減。

6.まちづくり委員会(仮称)の設置
  内容 現「篠山市100人委員会」を「まちづくり委員会(仮称)」へと充実
     移行し、市民が主役の笑顔あふれるまちづくりを進める。
  予算額 2,211千円




  平成14年度
篠山市当初予算の概要

                           (単位:千円、%)

区  分 平成14年度 平成13年度 増減額 増減率
一 般 会 計 30,482,000 31,775,000 △1,293,000 △ 4.1
特別会計〔12会計〕 20,293,793 21,646,307 △1,352,514 △ 6.2
公営企業会計〔2会計〕 5,407,274 8,517,776 △3,110,502 △ 36.5
合     計 56,183,067 61,939,083 △5,756,016 △ 9.3


《主な財政指標》
                           (単位:%、千円)

平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度
経常収支比率 (%) 78.8 81.5 83.7 88.5
起債制限比率
(3ケ年平均)(%)
10.7 11.8 12.7 13.9
標準財政規模(千円) 13,906,693 14,122,268 14,080,408 13,768,453
市債残高(千円) 29,829,739 36,923,724 47,276,800 53,293,429
財政調整基金残高(千円) 2,334,236 3,008,40 2,757,313 1,563,909

  ※平成13,14年度は見込みの数値。


重 点 施 策 の 概 要
                (単位:千円)
敷地面積u 14年度予算額 総事業費 工期(年度)
1 篠山市障害者総合支援センター
 スマイルささやまの建設整備(沢田地内)
 5,300u H14予算額408,788  
 総事業費1,160,000 工期12〜14年度
 知的・精神・身体の各障害者の自立支援施設。
 14年4月に「知的・精神障害者自立支援施設」の利用開始。
 全施設完成は平成15年3月予定

2 篠山市西紀地区運動公園(仮称)の建設   
 整備(西谷・宮田地内) 42,900u H14の予想額550,319
 総事業費1,600,000 工期12〜15年度
 2006年兵庫国体のホッケー会場に使用・温水プール2,100u(25m・8コース)
 運動公園 40,800u(芝生グランド等)

3 篠山市中央図書館(仮称)の建設整備 7,589u H14の予想額915,894
 総事業費1,960,000 工期13〜1年度
 平成14年12月27日完成予定(西吹地内)平成15年3月に開架5万冊でオープン

4 篠山市民センター(仮称)の建設整備 9,869u H14の予想額957,720
 総事業費2,490,000 工期12〜14年度
 平成14年12月27日完成予定(黒岡地内)利用開始は平成15年3月予定

5 篠山市今田地区農業公園   
 こんだ薬師温泉施設(仮称)の建設整備 86,000u H14の予想額613,271
 工期13〜19年度
 平成14年度は園内幹線道路・温泉館棟・休憩所棟・事務受付棟の整備のほか試食体験館・
 農産加工館・コテージなどの実施設計・温泉施設は16年オープン(ふるさと公園隣接)

6 篠山中学校の移転改築(沢田地内) 43,000u H14の予想額2,221,190
 総事業費4,980,000 工期13〜15年度
 平成14年は用地造成と校舎建設の一部を施工予定。開校は平成16年4月の予定



平成14年度当初予算行政改革に伴う補助金
        (269団体のうち一部抜粋) (単位:千円)

補 助 金 名 13年度 14年度
100人委員会地域部会運営補助金 3,000 2,700
自治会長会校区補助金 3,310 2,979
市社会福祉協議会補助金 89,336 87,908
商工会経営改善普及事業補助金 52,860 47,204
デカンショ祭振興会補助金 10,300 9,270
味まつり実行委員会補助金 4,500 4,050
さくらまつり補助金 0 135
市婦人会補助金 2,350 2,115
にしきふるさとまつり補助金 2,700 2,430
篠山能実行委員会補助金 1,500 1,500
県高校駅伝大会補助金 1,500 1,500
ABCマラソン大会補助金 2,000 2,000



 県関係の取り組み

・県立丹波総合スポーツセンター
・県立林間学校(今田町木津)

 県の行財政構造改革実施計画で、市に移譲の方針である。
市が受け入れるとなると、運営・管理に市の負担が増すことは必至である。
篠山市は2006年兵庫国体でホッケーの開催地になっているが、同センター
と西紀地区運動公園(仮称)が会場となる。
林間学校は、平成14年度は委託費をおいているが、平成15年度以降先行不透明。
存続に向けて、地元とも再々協議している。県教委教育次長は地元の意見を尊重する
としているが、予断は許さない。

・にしきトンネル
2月28日貫通式、平成15年3月開通予定。
下板井〜西谷間450M。下板井側には黒豆の館、市営斎場、西谷側には西紀クリニック、
運動公園、市立図書館、インターと交通の便は格段によくなる。

・県立陶芸館(仮称)
平成14年度予算に、5,249万計上。
平成11年6月市議会で市野忠志の一般質問に答え、平成13年度にオープンとしたが、
諸般の事情で遅れている。実施設計の一部見直しをし、平成15年度着工となる。

・ささやまの森公園(川原)
自然活動施設 7月末開園




 平成13年度
篠山市当初予算の概要



◎財政規模

    平成13年度 篠山市当初予算
                (単位:千円、%)

区分 平成13年度 平成12年度 増減額 増減率
一般会計 31,775,000 29,992,000 1,783,000 5.9
特別会計[12会計] 21,646,307 21,243,849 402,458 1.9
公営企業会計〔2会計〕 8,517,776 5,697,264 2,820,512 49.5
合計 61,939,083 56,933,113 5,005,970 8.8



◎重点施策の概要

1.篠山チルドレンズミュージアムの整備
  場 所   篠山市小田中
  事業費   194,010千円
  開館日   平成13年7月27日
  その他   総事業費は、約19億円。

2.篠山市民センター(仮称)の建設
  規 模   敷地面積 約10,000u 
        建物 約4,000u
  場 所   篠山市黒岡地内
  事業費   807,490千円
  工 期   平成12年度〜平成14年度
  その他   総事業費は約27億円。
        平成15年3月完成予定。

3.篠山市中央図書館(仮称)の建設
  規 模   敷地面積 約8,000u  
        建物 約3,000u
  場 所   篠山市西吹地内
  事業費   1,068,060千円

        (本体工事、図書購入等)

  工 期   平成13年度〜平成14年度
  その他   総事業費は約20億円で、
        平成14年度開館予定。

4.西紀地区運動公園(仮称)の整備促進
  規 模   芝生グランド、遊歩道、管理棟など。
  場 所   篠山市西谷・宮田地内
  事業費   80,238千円
        (平成13年度は実施設計および文化財調査)
  工 期   平成12年度〜平成15年度
  その他   総事業費は約16億円を予定しており、
        2006年(平成18年)の兵庫国体の
        ホッケー会場として使用予定

5.篠山中学校の移転改築の整備推進 【新規】
  事業費   15,895千円
  その他   平成13年度の予算額は、設計コンペ、
        耐力度調査費を計上。

6.篠山市障害者総合支援センター(仮称)の建設
  目 的   知的・精神・身体の各障害者の自立支援施設
  規 模   敷地面積 約3,100u  
        建物 鉄筋コンクリート 2階建
  場 所   篠山市沢田地内
  事業費   613,340千円
  工 期    平成12年度〜平成14年度
  その他   総事業費は、約11億6,000万円で、
        平成14年4月一部供用開始。
        全施設の完成は平成15年3月の予定。

7.こんだ薬師温泉と農業公園(仮称)の整備推進 【新規】
  規 模   面積約86,000u 
         内容 温泉施設、コテージ、農産加工館など
  場 所   篠山市今田町今田新田・市原地内
  事業費   45,560千円
  工 期   平成13年度〜


 

【具体的な施策】

◎未来を拓く心豊かな人づくり


1.学校教育の充実
  学校施設の整備 【すべて新規】
  ○岡野小学校屋内運動場およびプールの改修 
                  527,531千円
  ○村雲小学校屋内運動場の整備  352,463千円
  ○八上小学校校舎の整備       3,691千円
  ○篠山中学校の移転改築      15,895千円

 適応教室設置事業【新規】
 事業内容 不登校の児童・生徒の相談員として、指導員及び
      専任カウンセラーを配置し、西紀中央公民館分館
      に登校児童生徒適応教室を開設。
 事 業 費  3,808千円

2.社会教育の充実
  ○篠山市民センター(仮称)の整備   807,490千円
  ○篠山市中央図書館(仮称)の整備 1,068,060千円
  ○篠山チルドレンズミュージアムの整備 194,010千円
  ○IT講習の実施【新規】
    事業内容  インターネットの基礎的知識習得の講習で、
          1,960人を対象
    事 業 費 11,183千円
  ○生涯学習の推進             5,310千円
  ○公民館活動の充実          116,024千円
  ○図書館活動の充実           31,173千円
  ○スポーツクラブ21ひょうご補助金   24,000千円

3.文化・スポーツの振興
  ○西紀地区運動公園(仮称)の整備    80,238千円
  ○史跡篠山城跡保存事業         80,006千円
  ○史跡篠山城跡土地買上事業       20,951千円
  ○八上城法光寺城調査事業         8,100千円
  ○たんば田園交響ホールの管理運営   222,149千円
  ○四季の森会館の管理運営        86,169千円
  ○さぎそうホールの管理運営       16,520千円
  ○篠山城大書院の管理運営        36,368千円
  ○篠山歴史美術館の管理運営       32,249千円
  ○海洋センターの管理運営        18,096千円

4.国際交流の推進
  ○篠山国際理解センター活動支援      3,990千円
  ○青少年海外派遣事業           5,916千円
  ○米国ワラワラ市姉妹都市提携30周年記念事業
                       3,930千円
    


◎健康で心やすらぐまちづくり

1.高齢化社会への対応
  ○敬老事業                16,014千円
  ○介護保険事業             452,700千円
  ○小学校区単位に介護相談員を設置【新規】
                       1,730千円
  ○在宅介護支援センター運営事業    152,189千円
  ○デイサービス事業          108,461千円
  ○老人医療助成事業          150,419千円
  ○老人クラブ助成事業          17,554千円
  ○老人保健措置事業           78,640千円

2.健康管理と体力づくり
  ○後川診療所の改築【新規】       27,668千円
  ○予防事業(生活習慣病予防対策・予防接種)
                     153,343千円
  ○国民健康保険事業        3,327,635千円
  ○訪問看護ステーション運営事業     31,915千円
  ○健康づくり推進事業           4,128千円
  ○母子保健事業             13,634千円

3.明るいまちづくり
  ○篠山市障害者総合支援センターの建設  
                     613,340千円
  ○放課後児童対策            11,725千円
  ○少子化対策
  ○障害者福祉計画策定事業【新規】     3,890千円
  ○国民年金事業            757,455千円
  ○生活保護扶助費           251,886千円
  ○保育行政の充実           460,208千円
  ○知的障害者援護事業         175,116千円
  ○知的障害者自立訓練ホーム運営事業    3,321千円
  ○社会福祉協議会の充実         97,874千円
  ○身体障害者福祉事業          30,361千円
  ○障害者社会参加促進事業         1,977千円
  ○精神障害者小規模作業所運営費補助事業  8,139千円
  ○言語機能障害児指導訓練事業       4,585千円
  ○児童手当支給事業          114,241千円
  ○児童館運営費             15,053千円
  ○家庭児童相談室設置           3,546千円

4.差別のない明るいまちづくり
  ○人権教育の推進と啓発          1,137千円
  ○同和対策事業             23,134千円
  ○隣保館・研修会館事業         98,640千円
  ○人権教育事業            104,906千円
  ○「人権教育のための国連10年」篠山市行動計画の策定
  ○実態調査  



◎恵み豊かな環境と安全のまちづくり    


1.道路交通網の整備
  ○国庫補助道路整備(5路線)     768,942千円
  ○地方特定道路整備(10路線)    790,007千円
  ○市単独道路整備(22路線)     522,371千円
  ○橋りょう整備(4カ所)        20,000千円
  ○河川整備(3カ所)           9,800千円
  ○ふれあい川づくり            7,790千円

2.都市基盤の整備
  ○篠山口駅周辺整備事業         63,930千円
  ○土地区画整理事業(篠山口駅西地区)  87,275千円
  ○都市計画街路事業          147,397千円
  ○街なみ環境整備事業(河原町・二階町)240,261千円

3.住宅環境の整備
  ○市営住宅の建設(渡瀬団地)【新規】 210,048千円
  ○宅地造成事業(打板地内)【新規】   85,993千円

4.生活関連施設の整備
  ○篠山市営斎場の建設       1,161,068千円
  ○篠山市清掃センターの整備        
   ・リサイクルプラザ施設       698,220千円
   ・焼却施設           1,929,470千円
  ○県水の導入           2,493,000千円
  ○天然ガス転換            596,405千円
  ○生活排水処理対策
   ・公共下水道事業(篠山・丹南中央)
                   2,519,614千円
   ・特定環境保全下水道事業(福住他3)
                   3,382,835千円
   ・農業集落排水事業(大芋他4) 1,783,182千円
   ・コミュニティプラント事業(古市) 280,940千円

5.安心して暮らせるまちづくり
  ○消防体制および救急業務の充実
   ・常備消防費             28,494千円
   ・消防団の充実           133,668千円
   ・消防施設の整備充実         54,704千円
  ○コミュニティ消防センターの建設【新規】
                     186,300千円
  ○防火水槽の新設(7カ所)       36,750千円
  ○公共交通対策【新規】          6,000千円



◎創造性に満ちた活力ある産業づくり
 

1.農林業の振興
  ○農村総合整備事業          389,291千円
  ○ふるさと林道緊急整備事業      194,294千円
  ○県営土地改良事業負担金        67,287千円
  ○土地改良事業公共事業負担金      58,556千円
  ○認定農業者連携事業育成事業       7,155千円
  ○こんだ薬師温泉と農業公園(仮称)整備【新規】
                      46,273千円

2.商工業の振興
  ○商工会補助              52,860千円
  ○商店街駐車場対策            7,773千円
  ○商工会地域総合振興事業補助金      8,946千円

3.観光の振興
  ○国民宿舎ささやま荘の閉館と新たな観光施設の整備
                     450,000千円
  ○イベント開催費